2025年度 無錫市梁溪區工業和信息化局 部門預算公開
發布時間:2025-05-20 11:03 來源:工業和信息化局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ]
| 信息索引號 | 04618780/2025-01086 | 生成日期 | 2025-05-20 | 公開日期 | 2025-05-20 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市梁溪區工業和信息化局 | ||
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| 內容概述 | 年度部門預算情況說明:無錫市梁溪區工業和信息化局2025年度部門預算公開 | ||||
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2025年度部門主要工作任務及目標
第二部分 2025年度部門預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表(功能科目)
六、財政撥款基本支出表(經濟科目)
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經營預算支出預算表
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2025年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌液褪 ⑹嘘P于新型工業化和信息化的方針、政策和法規,擬訂相關規范性文件;提出新型工業化發展戰略和政策建議,協調解決新型工業化進程中的重大問題,推進信息化和工業化融合。
(二)擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃,提出優化產業布局、結構調整的政策建議;組織實施行業技術規范和標準,指導行業質量管理工作。
?。ㄈ┍O測分析工業經濟運行態勢,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;組織重要物資的緊急調度,參與運輸協調工作;協調工業經濟運行中的重大問題;負責工業應急管理、產業安全和信息產業國防動員有關工作。
?。ㄋ模┲鞴苋珔^工業企業電力行政工作;負責監測分析全區工業企業電力運行,負責電力保護工作。
(五)組織推動企業技術改造、技術創新;推進產學研結合,促進相關科研成果產業化,推動軟件服務業和新興產業發展。
?。┙M織擬訂區域經濟發展規劃和措施,指導區域培育發展特色產業和產業集群;監測分析區域經濟發展動態,協調解決區域經濟發展中的重大問題;負責區域經濟目標考核工作。
?。ㄆ撸┴撠熤行∑髽I發展的宏觀指導,會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關措施,推進中小企業服務體系建設,協調解決有關重大問題;負責編制中小企業發展專項資金使用計劃和中小企業統計工作。
(八)組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策,參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃;組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
?。ň牛┴撠熛嚓P工業行業管理工作,指導相關行業加強安全生產管理。承擔國防工業的有關管理職責。
?。ㄊ┙y籌推進信息化工作,擬訂信息化發展戰略;負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理;指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用;規劃、組織、協調電子商務發展,協調推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享;承擔區信息化領導小組的日常工作。
?。ㄊ唬┴撠焻f調推進信息安全及保障體系建設;指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協調處理網絡與信息安全的重大事件;承擔區網絡與信息安全協調小組的日常工作。
?。ㄊM訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃,參與制定相關的支持措施;協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展,跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設;協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。
?。ㄊ┴撠熎髽I減負工作。
(十四)貫徹執行國家和省、市關于農業農村工作的方針政策、法律法規。
?。ㄊ澹┴撠熮r業生產過程中農產品(含水產品)質量安全監督管理工作(畜禽產品除外),組織協調農業生產資料市場體系建設。負責生產過程中農產品質量安全監測,發布有關農產品質量監管信息。
?。ㄊ┲笇мr業用地、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理,指導休閑觀光農業、生態農業和循環農業建設。
(十七)指導、監督全區植物(含水生動物)的防疫、檢疫工作,組織重大植物(含水生動物)疫病的防控工作。指導植物(含水生動物)防疫和檢疫體系建設;組織植物檢疫性有害生物普查。
(十八)負責林業資源的管理和合理利用。組織指導全區森林病蟲鼠害的防治、檢疫和預測預防工作;指導森林防火、野生動物資源保護和濕地保護工作。
?。ㄊ牛┴撠熑珔^農業機械的管理。
?。ǘ┴撠煔w口的行政、事業經費的管理工作和專項經費預算的綜合平衡;承擔局機關財務管理和會計核算工作;負責離退休干部的管理和服務工作。
?。ǘ唬┏修k區政府和上級部門交辦的其他事項。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括:辦公室、工業運行科、智能制造科、信息化科、企業服務科、安全生產科(綜合科)。本部門下屬單位包括:無錫市梁溪區物聯網產業發展服務中心,無錫市梁溪區中小企業發展服務中心。
2.從預算單位構成看,納入本部門2025年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家,具體包括:無錫市梁溪區工業和信息化局(本級),無錫市梁溪區物聯網產業發展服務中心,無錫市梁溪區中小企業發展服務中心。
三、2025年度部門主要工作任務及目標
一是穩固工業增長態勢。針對全年度規上工業開票、產值和增加值目標,每月盡早對指標進行研判分解,明確各街道目標任務,通盤把控指標完成計劃,形成及時且有質量的分析報告。(一)是穩住重點企業存量。持續加強重點企業走訪,不斷提高要素配置效率和保障力度,用好用足各項政策獎勵,充分發揮壓艙石作用;(二)是挖掘新建項目增量,抓好新增長點企業發展,加快推進新建擴產項目建設進度,并針對重點存量企業新增產線、設備更新、技改擴產等情況開展新一輪摸排,再挖掘一批新增長點項目。(三)是加強與市級各條線部門的溝通銜接,在產值目標、增加值核算等方面盡早接洽,保障產值數據不壓降或少壓降,并將增加值數據保持在合理水平。
二是強化土地要素保障。立足工業企業績效評價細化調查結果,以夯實全區工業載體活化利用基礎為目標,多層次靶向發力,全面開展低效產業用地的淘汰和騰退工作,對工業畝均效益低迷的企業,一地一策制定落實提質增效方案,必要時采取約談、督查等方式確保企業執行到位。整體收儲存量低效工業用地和載體,優化現有工業載體配置,向空天產業、戰略新興產業等現代化產業集聚,努力提升梁溪都市工業先進產業集群空間競爭力。
三是監管土地出讓流程。做好工業用地收儲出讓規劃,協同產發集團、城發集團以及屬地街道提前預排本年度工業用地預計出讓計劃以及年內可滿足出讓條件的工業地塊,并敦促各單位及時按照出讓計劃及滿足出讓條件的時間節點合理安排分工,完成對應工作。針對工業用地出讓中手續材料不齊全的問題,對接屬地街道及時與受讓主體溝通協調并補齊相關手續。針對已出讓工業用地績效評價未達標問題,依據績效評價結果落實分級倒逼機制,通過上漲水電氣價格、差別化信貸、調整產業扶持資金兌付資格等方式,促使企業提產增銷,盡快達成承諾產出。
四是持續推進綠色發展。密切關注重點用能企業的生產運行和用能情況,對能耗增長較快的重點用能企業及時實施用能預警,必要時采取進行約談、督查、提請市相關部門進行節能監察,切實控制能耗過快增長的現象出現。通過嚴格管理能耗增量、綠色工廠星級評定、節能改造獎補政策等手段,引導企業負起節能降耗的主體責任,把壓降任務落到實處,并利用“梁溪工信”等平臺,積極宣傳省市區級各項綠色發展政策,促進都市工業綠色發展,達成全社會對綠色環保、節能降耗的要求。
五是籌劃園區規劃發展。圍繞“特色園區+產業生態圈+功能區”發展格局打造,制定《梁溪區特色產業園區建設實施方案》,圍繞產業基礎高端化、產業鏈現代化,梁溪區著力布局構建高端醫療器械、汽車零部件、人工智能、空間信息、空天產業、機器人、食品科技、智能傳感器、智能高端裝備、新能源、低空經濟、量子科技十二個產業生態圈。更好地引導各地全面推進特色產業園區建設,提高投資效益、保障建設質量。
第二部分
2025年度
無錫市梁溪區工業和信息化局
部門預算表
公開01表
收支總表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算撥款收入
8,979.79
一、一般公共服務支出
1,054.00
二、政府性基金預算撥款收入
二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入
三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入
四、公共安全支出
五、事業收入
五、教育支出
六、事業單位經營收入
六、科學技術支出
七、上級補助收入
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入
八、社會保障和就業支出
108.74
九、其他收入
42.00
九、社會保險基金支出
十、衛生健康支出
52.99
十一、節能環保支出
十二、城鄉社區支出
十三、農林水支出
十四、交通運輸支出
十五、資源勘探工業信息等支出
7,806.06
十六、商業服務業等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地區支出
十九、自然資源海洋氣象等支出
二十、住房保障支出
二十一、糧油物資儲備支出
二十二、國有資本經營預算支出
二十三、災害防治及應急管理支出
二十四、預備費
二十五、其他支出
二十六、轉移性支出
二十七、債務還本支出
二十八、債務付息支出
二十九、債務發行費用支出
三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
9,021.79
本年支出合計
9,021.79
上年結轉結余
年終結轉結余
收入總計
9,021.79
支出總計
9,021.79
公開02表
收入總表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
部門代碼
部門名稱
合計
本年收入
上年結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
事業
收入
事業單位經營收入
上級補助收入
附屬單位上繳收入
其他
收入
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
單位
資金
合計
9,021.79
9,021.79
8,979.79
42.00
034
無錫市梁溪區工業和信息化局
9,021.79
9,021.79
8,979.79
42.00
034001
無錫市梁溪區工業和信息化局(本級)
6,874.54
6,874.54
6,832.54
42.00
034002
無錫市梁溪區物聯網產業發展服務中心
343.18
343.18
343.18
034003
無錫市梁溪區中小企業發展服務中心
1,804.07
1,804.07
1,804.07
公開03表
支出總表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
事業單位
經營支出
上繳上級支出
對附屬單位補助支出
合計
9,021.79
1,716.79
7,305.00
201
一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
20199
其他一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
2019999
其他一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
208
社會保障和就業支出
108.74
108.74
20805
行政事業單位養老支出
108.74
108.74
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
108.74
108.74
210
衛生健康支出
52.99
52.99
21011
行政事業單位醫療
52.99
52.99
2101101
行政單位醫療
23.61
23.61
2101102
事業單位醫療
29.38
29.38
215
資源勘探工業信息等支出
7,806.06
1,555.06
6,251.00
21505
工業和信息產業
7,112.45
861.45
6,251.00
2150501
行政運行
552.14
552.14
2150550
事業運行
309.31
309.31
2150599
其他工業和信息產業支出
6,251.00
6,251.00
21508
支持中小企業發展和管理支出
693.61
693.61
2150899
其他支持中小企業發展和管理支出
693.61
693.61
公開04表
財政撥款收支總表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
收 入
支 出
項 目
預算數
項目
預算數
一、本年收入
8,979.79
一、本年支出
8,979.79
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款
8,979.79
?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?/p>
1,054.00
?。ǘ┱曰痤A算撥款
(二)外交支出
?。ㄈ﹪匈Y本經營預算撥款
(三)國防支出
二、上年結轉
(四)公共安全支出
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款
?。ㄎ澹┙逃С?/p>
?。ǘ┱曰痤A算撥款
?。┛茖W技術支出
?。ㄈ﹪匈Y本經營預算撥款
(七)文化旅游體育與傳媒支出
?。ò耍┥鐣U虾途蜆I支出
108.74
?。ň牛┥鐣kU基金支出
?。ㄊ┬l生健康支出
52.99
?。ㄊ唬┕澞墉h保支出
?。ㄊ┏青l社區支出
?。ㄊ┺r林水支出
?。ㄊ模┙煌ㄟ\輸支出
(十五)資源勘探工業信息等支出
7,764.06
?。ㄊ┥虡I服務業等支出
?。ㄊ撸┙鹑谥С?/p>
(十八)援助其他地區支出
?。ㄊ牛┳匀毁Y源海洋氣象等支出
?。ǘ┳》勘U现С?/p>
?。ǘ唬┘Z油物資儲備支出
(二十二)國有資本經營預算支出
?。ǘ暮Ψ乐渭皯惫芾碇С?/p>
?。ǘ模╊A備費
?。ǘ澹┢渌С?/p>
(二十六)轉移性支出
?。ǘ撸﹤鶆者€本支出
?。ǘ耍﹤鶆崭断⒅С?/p>
(二十九)債務發行費用支出
(三十)抗疫特別國債安排的支出
二、年終結轉結余
收入總計
8,979.79
支出總計
8,979.79
公開05表
財政撥款支出表(功能科目)
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
小計
人員經費
公用經費
合計
8,979.79
1,716.79
1,638.54
78.25
7,263.00
201
一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
20199
其他一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
2019999
其他一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
208
社會保障和就業支出
108.74
108.74
108.74
20805
行政事業單位養老支出
108.74
108.74
108.74
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
108.74
108.74
108.74
210
衛生健康支出
52.99
52.99
52.99
21011
行政事業單位醫療
52.99
52.99
52.99
2101101
行政單位醫療
23.61
23.61
23.61
2101102
事業單位醫療
29.38
29.38
29.38
215
資源勘探工業信息等支出
7,764.06
1,555.06
1,476.81
78.25
6,209.00
21505
工業和信息產業
7,070.45
861.45
806.86
54.59
6,209.00
2150501
行政運行
552.14
552.14
510.83
41.31
2150550
事業運行
309.31
309.31
296.03
13.28
2150599
其他工業和信息產業支出
6,209.00
6,209.00
21508
支持中小企業發展和管理支出
693.61
693.61
669.95
23.66
2150899
其他支持中小企業發展和管理支出
693.61
693.61
669.95
23.66
公開06表
財政撥款基本支出表(經濟科目)
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目
本年財政撥款基本支出
科目編碼
科目名稱
合計
人員經費
公用經費
合計
1,716.79
1,638.54
78.25
301
工資福利支出
1,309.70
1,309.70
30101
基本工資
187.13
187.13
30102
津貼補貼
365.96
365.96
30103
獎金
236.69
236.69
30107
績效工資
181.64
181.64
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
108.74
108.74
30109
職業年金繳費
54.36
54.36
30110
職工基本醫療保險繳費
52.99
52.99
30112
其他社會保障繳費
11.05
11.05
30113
住房公積金
92.73
92.73
30114
醫療費
11.61
11.61
30199
其他工資福利支出
6.80
6.80
302
商品和服務支出
78.25
78.25
30201
辦公費
38.45
38.45
30215
會議費
1.00
1.00
30216
培訓費
2.05
2.05
30217
公務接待費
0.50
0.50
30228
工會經費
15.16
15.16
30229
福利費
3.69
3.69
30239
其他交通費用
15.84
15.84
30299
其他商品和服務支出
1.56
1.56
303
對個人和家庭的補助
328.84
328.84
30301
離休費
31.86
31.86
30302
退休費
285.37
285.37
30309
獎勵金
0.13
0.13
30399
其他對個人和家庭的補助
11.48
11.48
公開07表
一般公共預算支出表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
小計
人員經費
公用經費
合計
8,979.79
1,716.79
1,638.54
78.25
7,263.00
201
一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
20199
其他一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
2019999
其他一般公共服務支出
1,054.00
1,054.00
208
社會保障和就業支出
108.74
108.74
108.74
20805
行政事業單位養老支出
108.74
108.74
108.74
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
108.74
108.74
108.74
210
衛生健康支出
52.99
52.99
52.99
21011
行政事業單位醫療
52.99
52.99
52.99
2101101
行政單位醫療
23.61
23.61
23.61
2101102
事業單位醫療
29.38
29.38
29.38
215
資源勘探工業信息等支出
7,764.06
1,555.06
1,476.81
78.25
6,209.00
21505
工業和信息產業
7,070.45
861.45
806.86
54.59
6,209.00
2150501
行政運行
552.14
552.14
510.83
41.31
2150550
事業運行
309.31
309.31
296.03
13.28
2150599
其他工業和信息產業支出
6,209.00
6,209.00
21508
支持中小企業發展和管理支出
693.61
693.61
669.95
23.66
2150899
其他支持中小企業發展和管理支出
693.61
693.61
669.95
23.66
公開08表
一般公共預算基本支出表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱
合計
人員經費
公用經費
合計
1,716.79
1,638.54
78.25
301
工資福利支出
1,309.70
1,309.70
30101
基本工資
187.13
187.13
30102
津貼補貼
365.96
365.96
30103
獎金
236.69
236.69
30107
績效工資
181.64
181.64
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
108.74
108.74
30109
職業年金繳費
54.36
54.36
30110
職工基本醫療保險繳費
52.99
52.99
30112
其他社會保障繳費
11.05
11.05
30113
住房公積金
92.73
92.73
30114
醫療費
11.61
11.61
30199
其他工資福利支出
6.80
6.80
302
商品和服務支出
78.25
78.25
30201
辦公費
38.45
38.45
30215
會議費
1.00
1.00
30216
培訓費
2.05
2.05
30217
公務接待費
0.50
0.50
30228
工會經費
15.16
15.16
30229
福利費
3.69
3.69
30239
其他交通費用
15.84
15.84
30299
其他商品和服務支出
1.56
1.56
303
對個人和家庭的補助
328.84
328.84
30301
離休費
31.86
31.86
30302
退休費
285.37
285.37
30309
獎勵金
0.13
0.13
30399
其他對個人和家庭的補助
11.48
11.48
公開09表
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
“三公”經費合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
會議費
培訓費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
1.00
2.05
注:本部門無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
公開10表
政府性基金預算支出表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年政府性基金預算支出
合計
基本支出
項目支出
合計
注:本部門無國有資本經營預算支出,故本表無數據。
公開11表
國有資本經營預算支出預算表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
項 目
本年支出合計
基本支出
項目支出
功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計
注:1.“機關運行經費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
公開12表
一般公共預算機關運行經費支出預算表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
科目編碼
科目名稱
機關運行經費支出
合計
41.31
302
商品和服務支出
41.31
30201
辦公費
18.05
30215
會議費
1.00
30216
培訓費
0.85
30217
公務接待費
0.50
30228
工會經費
6.76
30229
福利費
1.43
30239
其他交通費用
12.00
30299
其他商品和服務支出
0.72
公開13表
政府采購支出表
部門:無錫市梁溪區工業和信息化局
單位:萬元
采購品目大類
專項名稱
經濟科目
采購品目名稱
采購組織形式
資金來源
總計
一般公共預算資金
政府性基金
其他資金
上年結轉和結余資金
合計
10.20
10.20
貨物
10.20
10.20
無錫市梁溪區工業和信息化局(本級)
10.20
10.20
商品和服務支出(公用經費限額)
辦公費
臺式計算機
集中采購
8.40
8.40
商品和服務支出(公用經費限額)
辦公費
鼓粉盒
集中采購
1.80
1.80
第三部分 2025年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年度收入、支出預算總計9,021.79萬元,與上年相比收、支預算總計各增加4,938.52萬元,增長120.95%。其中:
(一)收入預算總計9,021.79萬元。包括:
1.本年收入合計9,021.79萬元。
?。?)一般公共預算撥款收入8,979.79萬元,與上年相比增加4,938.52萬元,增長122.2%。主要原因是新增預算項目、省市下達指標增加及人員增加等。
?。?)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。
?。?)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。
?。?)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預算數相同。
(5)事業收入0萬元,與上年預算數相同。
?。?)事業單位經營收入0萬元,與上年預算數相同。
?。?)上級補助收入0萬元,與上年預算數相同。
?。?)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數相同。
?。?)其他收入42萬元,與上年預算數相同。
2.上年結轉結余為0萬元。與上年預算數相同。
?。ǘ┲С鲱A算總計9,021.79萬元。包括:
1.本年支出合計9,021.79萬元。
?。?)一般公共服務支出(類)支出1,054萬元,主要用于省市指標下達支出。與上年相比減少163萬元,減少13.39%。主要原因是省市下達指標減少。
(2)社會保障和就業支出(類)支出108.74萬元,主要用于本單位職工基本養老保險繳納等。與上年相比增加108.74萬元(去年預算數為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是人員增加。
(3)衛生健康支出(類)支出52.99萬元,主要用于單位醫療經費支出。與上年相比增加0.44萬元,增長0.84%。主要原因是本單位人員增加。
?。?)資源勘探工業信息等支出(類)支出7,806.06萬元,主要用于省級技術改造資金獎補、市級信息技術產業等方面支出。與上年相比增加4,992.34萬元,增長177.43%。主要原因是省市下達指標增加。
2.年終結轉結余為0萬元。
二、收入預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年收入預算合計9,021.79萬元,包括本年收入9,021.79萬元,上年結轉結余0萬元。
其中:
本年一般公共預算收入8,979.79萬元,占99.53%;
本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;
本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業收入0萬元,占0%;
本年事業單位經營收入0萬元,占0%;
本年上級補助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入42萬元,占0.47%;
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。
三、支出預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年支出預算合計9,021.79萬元,其中:
基本支出1,716.79萬元,占19.03%;
項目支出7,305萬元,占80.97%;
事業單位經營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年度財政撥款收、支總預算8,979.79萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加4,938.52萬元,增長122.2%。主要原因是新增預算項目經費、省市下達指標增加及人員增加等。
五、財政撥款支出預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年財政撥款預算支出8,979.79萬元,占本年支出合計的99.53%。與上年相比,財政撥款支出增加4,938.52萬元,增長122.2%。主要原因是新增預算項目經費、省市下達指標增加及人員增加等。
其中:
(一)一般公共服務支出(類)
1.商貿事務(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比減少75萬元,減少100%。主要原因是科目調整。
2.其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)支出1,054萬元,與上年相比減少46萬元,減少4.18%。主要原因是由于上級下達企業補助資金減少。
(二)社會保障和就業支出(類)
行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出108.74萬元,與上年相比增加108.74萬元(去年預算數為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是去年該支出未單獨列支,今年單獨列支。
?。ㄈ┬l生健康支出(類)
1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出23.61萬元,與上年相比增加1.2萬元,增長5.35%。主要原因是由于人員增加。
2.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出29.38萬元,與上年相比減少0.76萬元,減少2.52%。主要原因是由于事業單位退休1人。
?。ㄋ模┵Y源勘探工業信息等支出(類)
1.工業和信息產業(款)行政運行(項)支出552.14萬元,與上年相比增加13.98萬元,增長2.6%。主要原因是人員增加。
2.工業和信息產業(款)事業運行(項)支出309.31萬元,與上年相比增加33.54萬元,增長12.16%。主要原因是事業單位人員增加。
3.工業和信息產業(款)其他工業和信息產業支出(項)支出6,209萬元,與上年相比增加4,838.7萬元,增長353.11%。主要原因是新增預算項目、省市下達指標增加及人員增加等。
4.支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)支出693.61萬元,與上年相比增加64.12萬元,增長10.19%。主要原因是人員增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年度財政撥款基本支出預算1,716.79萬元,其中:
?。ㄒ唬┤藛T經費1,638.54萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
?。ǘ┕媒涃M78.25萬元。主要包括:辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年一般公共預算財政撥款支出預算8,979.79萬元,與上年相比增加4,938.52萬元,增長122.2%。主要原因是新增預算項目、省市下達指標增加及人員增加等。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,716.79萬元,其中:
?。ㄒ唬┤藛T經費1,638.54萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費78.25萬元。主要包括:辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算0.5萬元,與上年預算數相同。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出0.5萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數相同。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:
?。?)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數相同。
?。?)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年預算數相同。
3.公務接待費預算支出0.5萬元,與上年預算數相同。
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1萬元,與上年預算數相同。
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2.05萬元,與上年預算數相同。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
無錫市梁溪區工業和信息化局2025年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2025年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出41.31萬元,與上年相比增加2.21萬元,增長5.65%。主要原因是因為人員增加對應的辦公費等公用支出增加。
十三、政府采購支出預算情況說明
2025年度政府采購支出預算總額10.2萬元,其中:擬采購貨物支出10.2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務支出0萬元。
十四、國有資產占用情況說明
本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上的設備0臺(套)。
十五、預算績效目標設置情況說明
2025年度,本部門整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金9,021.79萬元;本部門共12個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計7,305萬元,占財政性資金(人員類和運轉類中的公用經費項目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
八、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
十一、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
十二、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
十三、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
十四、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業(款)其他工業和信息產業支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業和信息產業方面的支出。
十五、資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):反映除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。







